企业里的费用可以抵税吗?
所得税是按净利润的25%征收,费用可以冲减利润,所得税也就减少了,比如:收入是30000元,费用是5000元,利润就是30000-5000=25000元,所得税就是25000*25%=6250元,若没有费用,所得税就是30000*25%=7500元。
公司是差额征税收到一张普票能抵税吗?旅游业公户都是个人打过来的款该怎么处理帐务
1.可以的。旅游业差额征税是按收到旅游款减去支付的供应商款的差额来征税的。按规定供应商发票本来就是要取得普通发票,如果取得了专票认证之后还要做进项税额转出,因为你按差额来交税的时候已经抵扣了,不能重复抵扣。
2.收到个人款,借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
我公司是交企业所得税的,差旅费可作费用来抵税 吗?还有,谁能详细地帮我解释下抵税的意思啊?
不可以抵扣的,因为差旅费是作费用列支的,减少利润,从而减少企业所得税。抵扣的意思是专用发票增值税额的进项税额可以和销项税额相互抵扣,从而减少销项税额。
公司出差 打的 开销什么的都要票 说是国家可以抵税 请问具体怎么抵税?
你错了,一般出差期间的服务业发票不能抵税,只有你在购置商品的时候开的增值税发票(进项增值税发票)可以抵税(销项税:你销售商品应当给国税局缴纳的增值税)
公司支出可以抵税吗
正常合理的支出在有正规发票的情况下,可以作为费用抵公司的所得税费用。
景点门票可公司抵税么?一般什么日常生活中的发票可以算在公司成本里抵消税务的?具体化大些比方,谢谢!
只要是与公司经营有关的所有费用都可以列入公司成本里,凡与公司经营无关的都不可以的。